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Fournisseur [Général]
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Ce formulaire contient les informations utiles pour les commandes au fournisseur.

Vous pouvez aussi attacher un document (contrat, par exemple) à la fiche, en cliquant sur l'icône des documents liés .

Pour les règles d'utilisation des champs, voir Formulaire de détail.

La devise d'un fournisseur est modifiable tant qu'aucun catalogue et/ou contrat et/ou achat ne sont liés à ce fournisseur et ceci quel que soit l'état d'un achat.

Si vous souhaitez modifier la devise d'un fournisseur lié à un achat (commande, demande d'achat) annulé, il est tout d'abord nécessaire de supprimer l'achat annulé au travers de la fonctionnalité adéquate.

 

Références

 

Achats

Les informations Envoi commande, Mode d'expédition et Incoterms sont reportées par défaut sur les commandes de ce fournisseur, mais restent modifiables sur chaque commande.
Leur contenu est configurable dans les listes de valeurs.
TVA supplémentaires : 2 champs supplémentaires ont été ajoutés dans le dictionnaire. Ils sont disponibles afin de pouvoir ajouter des TVA supplémentaires en mode personnalisation.

Règlement

 

Évaluation

 

 

Consentement : seul l'administrateur possédant le droit sur le consentement, peut visualiser dans le bandeau l'état d'avancement du consentement de manière graphique :

 

L'utilisateur a refusé le consentement. La donnée doit être à l'état Inactif.

 

L'utilisateur a accepté le consentement.

 

L'utilisateur n'a pas encore donné son consentement.